你好,同学。 你录入是年初,期初,本年累计 都要余额的啊
公司现在是年中建账,固定资产这个模块应该怎么录入,原始卡片我都按照步骤录好了,可是期初试算不平衡,借贷方相差的数据刚好是固定资产原值减去累计折旧后的余额
我在录固定资产期初数据录入时有十多个固定资产明细录完之后,为什么金额都跑,在了原值借方累计贷方累计分别都有数据,却不在年初余额为什么呀?
请问我接受了上任财务的工作,他只有2020年5月末的科目余额表,我自己用金蝶软件重新建账接着他5月份的做,但是在输入初始数据固定资产的时候不知道怎么输入固定资产的借方累计数和贷方累计数,必须输入固定资产卡片
老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
用金蝶录以前年度固定资产期初数据,我的固定资产原值怎么跑到期初余额那里啦,有个原值下的年初余额不对,其余都对的上,不知道怎么改错误在哪里?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?汇算清缴是什么
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
从长胜工厂购入甲材料2000千克,买价100000元,增值税税额13000元;购入乙材料20吨,买价300000元,增值税税额39000元;购入丙材料2000件,买价400000元,增值税税额52000元,买价以银行存款支付,税款暂欠,材料尚未入库.编织会计分录
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
我是新建的账套,今天刚健的账套录入的是上个月买的固定资产。
上月购进固定资产,你直接就是年初没有余额,有期初和末期借方发生额