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我想问一下一般纳税人餐饮公司,在别的地方吃饭开的餐饮票,计入什么科目呀,大概有70左右的餐饮普票,计入福利这太大了吧。还能记啥

2020-11-25 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-25 17:19

你好 本单位吃的记福利 外人吃的记招待费  

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快账用户8721 追问 2020-11-25 17:21

可是票都是开的本单位的,我是分一点在业务招待费里面吗。70多万,福利费是工资总额14%,超过调增。业务招待费是发生额60%,收入千分之五...? 这不做一点就要那个啥嘛

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齐红老师 解答 2020-11-25 17:24

你好 可以 合理就可以的 

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快账用户8721 追问 2020-11-26 13:49

购入的固定资产当时没勾选进项抵扣,过几个月后在勾选的,是按购买时间入账还是做账时间。比如我2月买的,10月我才勾选认证进项。那我计提折旧购入月份填10月还是2月,可以填2月十月计提折旧吗

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齐红老师 解答 2020-11-26 13:50

您好 固定资产购入就记账,次月折旧

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快账用户8721 追问 2020-11-26 13:51

那是说我三月就要记账,但现在11月份了呀,我要把以前月份的都补上吗

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齐红老师 解答 2020-11-26 13:53

你把前面的补记上

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相关问题讨论
你好 本单位吃的记福利 外人吃的记招待费  
2020-11-25
你好,你看下是你当地的吗?当地的福利费招待费都行,金额不大的,你可以再做做福利费吧。看一下他的福利费超标了没有,如果是异地的话,你看一下有没有出差的住宿费,坐车费。
2023-08-31
你好,你开错了,然后冲红,接着再开正确的蓝字发票是不会补交税的,因为你正负相抵了,跟之前交的税是一样多的。
2021-07-13
同学你好 你的问题是什么?不完整吧
2021-05-28
你把题目材料重新发一下行不行?就感觉你有些题目材料有点儿对不上,就连接不上。
2022-06-17
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