工程购材料,对方给开的专用发票,没有写工程名称及工程地址,属于不合规的票据处理。
工程款的发票,备注栏没有备注工程名称和工程地点,只写了设备的名称,可以吗?可以用吗?还是说要作废重开,我是收票方,但我不知道会有什么风险?
#提问#开建安发票,备注栏要写工程名称、工程地点;合同中写的工程名称是:某某项目外墙涂料工程,开专票时写:某某项目涂料工程可以吗?
老师,工程购料,对方给开的专票备注上没有写工程名称只写了工程地点可以吗
老师,这张材料专票。只备注了工程名称,没有备注工程地点可以收来抵扣吗
老师,建筑服务发票,没有填写备注,工程名称,工程地点,可以用吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
那退回去重开吗老师?之前有不少没写的,已经认证完了怎么办?对方也可能不同意重开了
这个认证完了,也是可以重新开具发票的。就是属于采购方在开票系统中做《红字发票申请单》,这个是需要与对方沟通好后,开具。
对方不给开了老师
对方不给开了,只能这样了,属于不合规的票据处理了。企业会多交企业所得税
啊!怎么会多交企业所得税呢老师?
材料发票不是劳务发票也那么严格吗老师?
因为取得了不合规的票据,最后列支了成本或费用,在企业所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额,补交企业所得税
也就是说这个发票用还不如不用了
这个发票用了只能冲销前期的预付账款平账,或者是应付账款平账,对企业所得税没有影响。
写了工程地点也不行吗老师
按税法规定的开具发票要求是:工程名称、工程地点都是需要在备注栏中开具。