您好,现金不会再分明细科目的。
老师,现金账可以有分吗?我们的现金支付实际上是另外一个账户支付的,支付金额会有小数点,那现金盘点表怎么做呢?
老师,现金账可以有分吗?我们的现金支付实际上是另外一个账户支付的,支付金额会有小数点,那现金盘点表怎么做呢?
小规模的外账现金可以不跟实际现金数一样吧?因为公转私,没有成本发票,购进商品的时候是做成现金支付,也是可以的吧?
老师,我应付账款实际应付金额和明细账金额对不上,明细账上少了765.3(当时是支付给个人的没有发票),现在怎么调账呢?
老师,我麻烦问下,我们有个公司支付租赁费想多开点发票,所以合同金额大于实际金额。我们对公账户转账了实际的支付金额,多余的部分现金支付,这样有什么税务风险?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,那报销的时候我们用现金付的话,如果是201.12元,我是只付他201.1元吗?但是他报销单上是有分的呀,那我录凭证的时候是录到分还是只录角呢?如果录到分的话,账面和实际不是会有差额
您好,是有差额,正常的差额。说明原因即可。