你好。跨月的发票只能冲红不能作废的
您好!3月开了两张专票,对方公司已抵扣,收不回来红冲,那么我们开了普票的部分是否可以享受免税政策(我们是酒店行业)
老师,小规模纳税人开具发票时,非学历教育服务税率自动是6%,还标注了免税,那么编辑商品编码时应该选择3%、6%还是选择“享受优惠政策”“免税”呢?,我看之前的会计开的是1%的税率
老师,我们是酒店行业,开了6%的发票,我要享受免税政策是把之前的发票作废还是红冲,选择哪个好
老师您好,我们是酒店业,一般纳税人。一月份税局通知不享受疫情免税政策了,我就做了增值税加计抵减凭证,借:应交税费~未交增值税,贷:其他收益。二月份又通知继续享受免税政策。那我二月份可以把这个加计抵减的凭证冲红吗?
老师好,我们是建筑行的个体户,这个季开票超过45万了,不能享受45万增值税免税那个政策,我可以冲红废一张发票享受45万的免税政策吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
老师,没有跨月,怎么处理好
你好,没有跨月可以作废或冲红都可以