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老师好,我公司是建筑劳务分包公司,我公司2019年度劳务完成产值500万不含税,但是开票只开了400万,在次年5.31日前剩下的100万也没有开,请问老师我们在次年5.31日申报企业所得税的时候主营业务收入可以填500万吗?

2020-11-24 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-24 09:45

你好 可以填写五百万的

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快账用户3494 追问 2020-11-24 09:46

老师,会不会存在增值税收入时点确认问题,因为工程款已经收到500万了

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:48

你好 增值税也得缴纳的 所得税也申报了不是吗

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快账用户3494 追问 2020-11-24 10:27

好的,谢谢老师,还剩一个问题请教老师,我们公司外地项目预交千分之2企业所得税可以直接进成本吗,我们不需要拿回来抵减

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:30

借应交税费企业所得税 贷银行存款 不做成本

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快账用户3494 追问 2020-11-24 10:33

我们一部分项目是开票给母公司的,母公司是建筑总包,我们不收管理费,没有利润来源所以外地预交的0.002可以进费用吗

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:35

不可以 可以汇算清缴申请退税

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你好 可以填写五百万的
2020-11-24
您好! 税法允许扣除企业实际发放的合理的工资薪金,如果是提了没有发,在12月31日应付职工薪酬贷方余额有40万元,这40万元在当年的所得税汇算清缴前,比如2020年度的汇算清缴时间为2021年5月1日,在此之前仍然没有发,就需要纳税调增40万元。
2021-05-14
您好 这种情况在增值税申报时可以差额申报
2020-11-04
同学你好 可以的, 汇算清缴之前开过来就行了
2020-12-03
你好同学,你要将成本费用调低同学,必须这样的同学,你扣一点费用吧
2020-12-11
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