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老师好,物业公司,预收账款,发票没开,预收下个月的物业费,借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月到了,要把钱抵进去,后面凭证怎么做?

2020-11-24 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 09:14

您好 借预收账款 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税

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快账用户8211 追问 2020-11-24 09:17

这里没有发票。是不是也要冲销掉上一次预收的?

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:32

你好 是的 一样的处理 

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快账用户8211 追问 2020-11-24 09:34

一模一样写一笔,蓝色笔写,红色笔写金额

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快账用户8211 追问 2020-11-24 09:35

然后正确分录在做一笔进去?

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:42

先预收,然后确认收入两笔分录

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快账用户8211 追问 2020-11-24 09:44

就是第二次正确分录,都要写是吧,是写在一起,还是分两次写?

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:44

是的,收款和收入是两笔分录

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快账用户8211 追问 2020-11-24 09:48

就是第二个月分两张分录写?

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:49

您好,是的,两个月的您就分两个月 您好,是的,两个月的您就分两个月做分录

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您好 借预收账款 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税
2020-11-24
你好,这个按月做借预收贷主营业务收入,应交增值税,之前没有开发票话,按月做,这个8月开始做收入
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您好,按权责发生制确认费用。没发票挂暂估,收发票红字冲回暂估,按发票重新记账
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你好!库存商品做预估入库就可以
2021-06-04
同学你好,这个已经提供劳务或发出货物了么?
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