你好,这个物业费是几月份的。
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
#提问#请问老师小区物业收的物业管理费这个月300户270000,做分录先做预收银行存款270000,预收账款267327,应交税费-应交增值税2673,能不能10月份报税时再一起确定3个月的收入做分录借预收账款66832,贷主营业务收入66832,这样对吗?谢谢
#提问#请问老师小区物业小规模纳税人,老板从他私户转公户20万记物业管理费,这是一年的物业费,记预收账款每个月摊吗?做分录是否用过度一下借其他应收款-代收物业管理费-代收物管费,贷预收账款-物业管理费,应交税费-应交增值税,然后借银行存款,贷其他应收款-物管费,借预收账款,贷主营业务收入?请老师指导
#提问#请问老师小区物业公司上个月发生一笔电梯检验款16800,款已付,发票至现在未到,当时咨询两个老师做账回答的不一样,一个是借预付账款,贷银行存款,一个是借应收账款,贷银行存款,我做分录是后面这个,老师我总感觉记这个应收账款怪怪的,请问老师这样记对吗?谢谢,请老师指导最正确的,谢谢
#提问#请问老师小区物业这个月收物业费进账55万,开的是收据不是发票,能否先计入预收,借银行存款,贷预收账款,然后分几个月确认收入,同时再计提增值税,这样行吗?谢谢
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权,投资账面价值为700000元,子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款,并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元,并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司,货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备),该设备原账面价值100000元,前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧,折旧年限为4年,年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
边际贡献为什么乘25%而不是75%
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
至明年7月的
你好,可以分摊的,按月来确认就可以了。
老师记预收账款时不用计提增值税可以吗?
也没有开发票的情况下,提前收取了货款不用的。
老师小区物业收的物业费,给户主开的收据,没开发票可以吧?
你好,可以的,没有开发票,你正常交税就行。
老师可能我没说清楚,我是说小区物业这个月收的55万物业费,季度超过45万交增值税,本来这也是一年的物业费,先计入预收账款,借银行存款,贷预收账款,然后先少缺任些收入借预收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,也就说在确认收入时再计提增值税,这样可以吧?谢谢
你好,可以的,你按你的所属期来做可以的,没有问题。