可以,这个也可以直接写服务费,也可以
开具1月份至6月份的信息技术服务费,发票的货物名称是开成:信息技术服务费*1月-6月份服务费。可以吗?
12月份收到技术服务费30万。本来是打算12开票出去抵费用。但是12月又沒开票出去。要1月开票,这个技术服务费可入1月份吗
请问宠物医院SPA缸维修费可以开发票应税名称为信息技术服务*服务费吗
请问 这个发票 开的名称 信息技术服务*技术服务费,可以做研发费用吗?还是管理费用-服务费
主营业务里有信息技术服务,信息技术咨询。可以开具信息技术服务-服务费的发票以及信息技术服务-技术服务费的发票吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
就是这个月份不用备注也没关系的对吗?
是的,是的,是的,是的,一般是不写这个月份,写那不是证明你们之前收入是之前吗
之前没有做无票收入最好是不要写