可以,这个也可以直接写服务费,也可以
开具1月份至6月份的信息技术服务费,发票的货物名称是开成:信息技术服务费*1月-6月份服务费。可以吗?
12月份收到技术服务费30万。本来是打算12开票出去抵费用。但是12月又沒开票出去。要1月开票,这个技术服务费可入1月份吗
请问宠物医院SPA缸维修费可以开发票应税名称为信息技术服务*服务费吗
请问 这个发票 开的名称 信息技术服务*技术服务费,可以做研发费用吗?还是管理费用-服务费
主营业务里有信息技术服务,信息技术咨询。可以开具信息技术服务-服务费的发票以及信息技术服务-技术服务费的发票吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
就是这个月份不用备注也没关系的对吗?
是的,是的,是的,是的,一般是不写这个月份,写那不是证明你们之前收入是之前吗
之前没有做无票收入最好是不要写