你好 你们是不是当地税务局漏给你核定了购销合同的项目。 你可以让他们给你加下 购销合同 在报 印花税
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师我想问一下,我们公司是一般纳税人。上月有购销合同。但是在申报印花税的时候。应税名称里面没有购销合同这一项。而且点击下拉选项也下拉不出来,是灰色的下拉不出来。
老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
老师我会汇算清缴的时候,发现账上的固定资产原值和资产负债表里的不一样,累计折旧也不一致,这样可有事
公司24年出售了一笔小汽车,开具了13%的发票,账上是做的固定资产清理,但是增值税申报的时候,是开具其他发票,给我列入了主营业务收入,结果这次汇算清缴,我的财务报表主营业务收入跟增值税报表的收入对不上,怎么处理
老师工商年报股权变更,公式信息是把之前的删掉公式最新的,还是添加上,每次变更的都填写上
如果小微企业第二季度利润超过了300万,但是第四季度又降下来了,还能享受小微优惠吗?
个体工商户,和建筑分包,可以记成本吗
老师,请问建设用地及综合赔补费应该开什么类别的发票?
请问会计软件做账还需要打印纸质凭证吗?电子凭证的报存都有那些要求,进项发票应该如何管理?
老师:我们单位买了一块土地,累计摊销的话是怎么算呢?是原值除以使用年限吗?
老师,公司在销售设备时赠送了润滑油,润滑油无法与设备开在同一张发票上,客户也不同意拆分金额给赠品,这该怎么开具发票和税务账务处理
老师,凭证装订时,要附凭证汇总表还是科目余额表,财务报表和对账单需要吗
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我看去年的申报记录都是没有的。一直都是资金账簿这个申报项目。其他的都没有
你好 那估计就是税务局没有给你加 。 你找税务局给你加下 在报
这个必须去找税务局加吗,会不会涉及到以前的补缴税款
你好 你可以电话给专管员 给你后台加下 。 或者去现场找他们缴纳。 会涉及的 到时你之前没有缴纳的会补缴纳的。 滞纳金的话你如果是税务局原因没有加的 你可以跟税务局解释 不收滞纳金。
老师我查了一下,我们核定的印花税税种只有一个资金账簿。其他就没有了
你好 找专管员给你加下再报就行了。 他们可能漏了
那我们从营业起补缴所有的印花税?
你好 是的。如果确实漏了 这个就得挨着补起来的
企业一般都会有购销合同这一项申报的印花税吧
你好一般是有的。 这个是最常用的
那搞不明白为啥一开始核定的时候没有
你好 有可能专管员漏了。 实际中有这样的