同学你好!这个按照权责发生制的原则 是这样啊 比如先 借:管理费用 贷:应付账款 再 借:应付账款 贷:银行存款
老师:新公司还没开业,老板付款的,还要写付款凭证吗?现没出纳,我做会计的可以写吗?还是我这样做好了记账凭证,然后等新出纳10号来再写?新手请老师详细介绍一下,谢谢!
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师,请问下我们这边要求记账凭证在付款前做好再付款,这样合理吗?
老师,请问下记账凭证是付款前做,还是付款做啊?当月记账凭证可以在下个月初报税前做吗?
老师!您好!我想问下我们之前支付20万保证金给厂家,计入的是其他应收款科目,现在这20万保证金要用来支付车款,请问可以这样做分录吗借:应付账款贷:其他应收款嘛
那是在那记账凭证是应该在付款前做,还是付款后做比较好呢?
如果9月份收到发票 10月份才付款 这样 就要先做啊 如果是当月就付款 这个可以付款做啊
好的,谢谢老师了
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢