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老师好,公司有一个新中标的项目,甲方在公司公户打款了300万元,要求开300万的发票,工程明年才开工,我这边今天怎么做账?成本要暂估?

2020-11-20 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 16:29

你好,先计入预收账款。 借:银行存款 贷:预收账款

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快账用户2910 追问 2020-11-20 16:31

老师,工程不论总包、分包都是这样操作吧

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齐红老师 解答 2020-11-20 16:32

对啊,都是这么做的。

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你好,先计入预收账款。 借:银行存款 贷:预收账款
2020-11-20
同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好;    你之前做的是 借预付账款贷银行存款 ;先做 :借   营业外支出贷 预付账款   
2022-06-20
你好;   你们合同 怎么签订 ; 看下合同   
2022-04-13
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