你好,年应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个能给我一个实例的算法吗?有点看不懂
老师,那个小型微利企业企业所得税分段计算,年应纳税所得额不超100减按25%按20%税率,三百万又另外计算,那个年应纳税所得额是在哪里看的
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
老师好 业务招待费超出部分单独缴纳企业所得税,那么是否符合小型微利企业所得税的征收标准? 即:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
1.小型微利企业的企业所得税是多少? 2.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--对应的税率是多少? 3.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--这个又怎么理解?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗
那我是不是要看一年的利润表啊
你好,需要看利润总额,然后根据调增金额,调减金额计算年应纳税所得额
那个月纳税额不超10万,季度销售额不超30万的缴纳义务人,免征教育费附加和地方教育附加,那我是不是看一个月或者一个季度的都行,我是小规模纳税人,按季度申报,应该是看一个季度的吧
你好,年应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 (是针对这个回复有什么疑问吗)
没有了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢