您好 请问每月分录怎么写的
老师,您好,我们企业每个月都有一笔技术服务费的支出,现在由于企业效益不好,想把这笔技术服务费做挂账处理,请问这笔分录该怎么做?
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,最近收到一笔技术服务费。是去年的业务,今年刚接手公司的账目。发现之前的账务并没有这笔账务。问老板,说税费当时交了的。 现在想问一下怎么做分录冲平这笔收入? 谢谢
老师,我们让厂家去我们的客户单位修理我们卖出去的机器设备,产生了一笔技术服务费用,我们付给厂家,这笔钱怎么做分录~我们这个客户会打给我们这笔对应的服务费用~这种可以计入主营业务成本吗~我们属于给企业做设备安装及运维服务企业
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
借:研发支出-费用化支出-信息技术服务费 贷:银行存款
借:其他应付款 贷:银行存款
现在是没有钱支付这笔款,想记录下来,之后有钱时再还,银行存款目前没有支出这笔款
不进费用 也不付款 不好入账记录啊
那请问计费用的话该怎么做呢?暂不付款
借:研发支出 贷:其他应付款-某公司
请问老师可以这样做分录吗?
效益不好 您还是做了研发支出 增加了单位成本啊