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老师你好我想问几个问题 1法人往公户转钱怎么做账,法人从公户提钱怎么做账比较合理,我现在基本都做库存现金和银行存款,还可以怎么做合理 2公户进钱不是对方公司网进转,是个人往里面转,而且还不是一个人转,这个怎么做账 3福利费和业务招待费有些多,年底不得调增么,那些除了做福利费,业务招待,还可以做什么呀!

2020-11-20 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 09:15

你好,法人转钱去公户是借款,还是什么

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:25

没写备注

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:25

是借款怎么做,没写备注怎么做,老师都说下吧

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:36

这个要知道你的用途,如果是借款 借:银行存款 贷:其他应付款 如果是实缴注册资金 借:银行存款 贷:实收资本 如果是货款 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:38

不是借款,也没有备注,可以做成库存现金,银行存款,可以么

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:39

如果取钱呢

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:41

不可以的,不能按照你的方法处理。 取钱 借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:47

其他应收款法人么

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:48

存钱是其他应付款法人么

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:48

老师你可以给我具体说下

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:49

那还款额时候就是其他应付 贷其他应收么

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快账用户4752 追问 2020-11-20 09:56

取钱其他应收款法人 贷银行存款么, 那其他应付款怎么还

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齐红老师 解答 2020-11-20 10:02

取钱 借:其他应收款-法人 贷银行存款么 还钱时 借:银行存款 贷:其他应收款-法人 如果是公司向法人借款 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 归还时 借:其他应付款-法人 贷:银行存款

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快账用户4752 追问 2020-11-20 10:05

那就是说不能做库存现金,银行存款这样不合理,要做其他应收款,然后如果往里面转钱再还回去对吧

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快账用户4752 追问 2020-11-20 10:06

好的,老师,那我的第二个问题,和第三个问题也帮我解答下

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齐红老师 解答 2020-11-20 10:12

是的,不能做库存现金,银行存款,按照我上面处理

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快账用户4752 追问 2020-11-20 10:23

好的,那老师我第二个和第三个问题帮忙解答下

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齐红老师 解答 2020-11-20 10:27

2公户进钱不是对方公司网进转,是个人往里面转,而且还不是一个人转,这个怎么做账 确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额

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快账用户4752 追问 2020-11-20 10:28

只能确认收入么,没开票呀,主要是

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齐红老师 解答 2020-11-20 10:29

跟开不开票没有关系,属于你的收入就要确认

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快账用户4752 追问 2020-11-20 11:01

那是怎么做,借银行存款,贷主营业务收入后缀是个人名字么?

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:20

不用的,主营业务收入-无票收入

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快账用户4752 追问 2020-11-20 11:21

好的,老师那第三个问题你也帮我回答下

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:24

3福利费和业务招待费有些多,年底不得调增么,那些除了做福利费,业务招待,还可以做什么呀! 这个你只能按照发票性质处理的,不是还可以做什么问题

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快账用户4752 追问 2020-11-20 11:36

好的,老师,我在问一个问题,那个有企业盈利的了100多万,是不是只能交税,我可以做不上个税的人员工资么,那种收据可以做账么?

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:38

你好,这个人工工资是真实发生的吗?

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