咨询
Q

老师您好,根据这张工资表做完整的会计分录怎么做?昨天老师回复我的借贷不平还是没明白,因为是新公司第一次做需要精准

老师您好,根据这张工资表做完整的会计分录怎么做?昨天老师回复我的借贷不平还是没明白,因为是新公司第一次做需要精准
2020-11-19 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 14:30

借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 14:35

可做一套详细带数字的吗?跟昨天老师发我的不同

可做一套详细带数字的吗?跟昨天老师发我的不同
头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 14:36

这是昨天老师发的,没明白发工资借贷不平。老师教一下完整分录谢谢

头像
齐红老师 解答 2020-11-19 14:36

:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 您的这个工资表就是按照我的处理,他上面的只是多了企业社保,你上面没有数字

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 14:39

社保有数字啊 个人部分3215.61

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 14:40

工资表应该怎么做?要显示出企业部分的社保数字?麻烦老师指导一下工资表和分录匹配怎么做

头像
齐红老师 解答 2020-11-19 14:41

借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 个人部分社保已经在其他应付款,你看看分录

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 14:54

计提和发放整体的吗?昨天老师怎么发的分四部分 ?

头像
齐红老师 解答 2020-11-19 15:03

我做的分录就是你上面工资表分录。企业的保险不显示在工资表,是单独的。当然这个不是绝对的,每个工资表格式都不一样。针对你上面表就是我写的分录,计提和发放工资分录

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 15:05

工资表是自己做的,老师有好的模板吗?如果工资和社保不匹配 ,拆分开需要注意什么吗?比如拆在奖金或者饭补等

头像
快账用户8210 追问 2020-11-19 15:08

其他应付款—社保 还是也可以走其他应收款 社保

头像
齐红老师 解答 2020-11-19 15:12

如果工资和社保不匹配 ,拆分开需要注意什么吗?比如拆在奖金或者饭 没太明白你的意思? 你要是社保先交费,后扣员工就是其他应收款,相反是其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37
2020-11-19
你好计提分录: 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利- 蒋飞生 ;应付股利- 朱兰军  应付股利-冯程 ;应付股利-蒋继春  应付股利 -蒋德红 ;    结转分录:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利
2023-03-16
你好; 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利   ; 应付股利后面做 每个股东的明细哈 ; 做5个   
2023-03-15
你好!没有实际付款吗?只是做分配方案,这样一般是不做账务处理的,如果做要通过其他应付款科目核算
2023-03-16
同学你好 你这个是说的工资分录吧,你这个不用要发票,你有工资表,直接按照综合所得报个税就行 分录就是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2020-10-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×