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该公司2019年5月收购免税农产品一批,收购发票上注明的买价为950000元,款项以银行存款支付,收购的免税农产品已验入库。(税法规定按9%的扣除率计算进项税额) 该农产品可以抵扣进项税额:950000×9%=85500元 农产品入账价值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——农产品864500 应交税费——应交增值税(进项税额)85500 贷:银行存款950000 这个题如果要将部分卖出去怎么加题进去才好做分录

2020-11-19 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 14:12

这个题如果要将部分卖出去怎么加题进去才好做分录--请把这句话完整描述一下,您是要改题目吗?如果是的话,您要给出相关的背景,才好帮您。

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快账用户7576 追问 2020-11-19 14:16

将收购农产品用于生产加工的农产品一批,然后卖出去

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:40

用于加工销售税率13%的产品,可以再加计扣除1% 借:生产成本       应交税费--应交增值税--进项税额         贷:原材料 借:库存商品     贷:生产成本 借:应收账款等        贷:主营业务收入              应交税费--应交增值税--销项税额 借:主营业务成本       贷:库存商品

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快账用户7576 追问 2020-11-19 14:48

老师你这是整个题的分录嘛?还有我不会加计扣除 可以把整题的计算过程写一下嘛

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:55

借:生产成本       应交税费--应交增值税--进项税额【=买价950000元×1%】         贷:原材料

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快账用户7576 追问 2020-11-19 15:30

如果我将题目后面加 将收购的农产品用于加工产品一批,向B公司销售,企业适应增值税税率为13% 这个可以嘛

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齐红老师 解答 2020-11-19 15:31

是的,可以这样改编题目的。

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快账用户7576 追问 2020-11-19 15:35

那么分录是 借:库存商品864500 贷:委托加工物资864500 借:应收账款2185000 贷:主营业务950000 应交税费——应交增值税(销项税额)1235000

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齐红老师 解答 2020-11-19 15:44

是这样处理的,但是您不要忘记确认1%的加计扣除的进项税额。

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快账用户7576 追问 2020-11-19 18:11

老师麻烦你把这整个大题的计算过程列出来嘛

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快账用户7576 追问 2020-11-19 18:11

麻烦你了

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齐红老师 解答 2020-11-19 18:12

那您得给出相关具体的数据来,才好帮您列式计算。

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快账用户7576 追问 2020-11-19 18:16

就今天的这个题啊你不是说这样就可以了吗

就今天的这个题啊你不是说这样就可以了吗
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齐红老师 解答 2020-11-19 19:02

这样的话,只能计算出来加计扣除1%进项税额的数字 借:生产成本855000 应交税费--应交增值税--进项税额(950000*1%=9500) 贷:原材料864500

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快账用户7576 追问 2020-11-19 19:07

好吧 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-19 20:19

您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。

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这个题如果要将部分卖出去怎么加题进去才好做分录--请把这句话完整描述一下,您是要改题目吗?如果是的话,您要给出相关的背景,才好帮您。
2020-11-19
你好 借:原材料 200000*(1—9%) 应交税费~进项税 200000*9% 贷:银行存款 200000
2021-10-14
你好, 借:原材料 应交税费~进项税 200000*9% 贷:银行存款200000
2021-10-14
同学你好 该批免税农产品的入账价值为()元——85000*(1-9%)
2022-04-06
你好,26700选择第二个的。
2023-01-04
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