您好,这笔分录这么做没错。
7月份申报增值税未开具发票收入,6月的账是这样的,对吗?6月发票没有开,
老师,7月份公司开出一张红字发票,没有开具其他发票,这张红字发票没有增值税申报,8月份又没有开具发票,8月份增值税申报表可以补报进去吗,还是需要做7月份增值税变更?
6月份收到一笔款给他开了增值税专票,然后7月份对方说开错了,给他开具了负数发票和新的发票,但是7月份这两张发票没有入账,现在能补做账吗?
请问增值税申报,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?有风险吗
6月份20万没有开普通增值税发票,申报增值税未开票收入20万,7月份补开6月份发票20万。7月份这20万增值税应该填到那一栏
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
7月份税款缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是吗?
我7月开出的发票要怎么做呢?
是的,缴税的分录没有错。
7月份开出发票分录也是这么做。
6月份确认收入就把发票的数字写了,7月份把发票开出来还是这样,增多了?
信息技术服务的,在主要业务收入—提供劳务收入下是吗?
你们没等开了发票再确认收入吗?
没有,7月份申报是未开具发票申报
税款是报上去了
你们这是特殊行业?先报无票收入,再开票?
没有,一般企业
如果一般企业来说,既然在六月份已经确认收入和税费了,那七月份即使开票了也不应该再确认收入了,要不然就会重复了,那主要是8月申报7月税的时候申报表收入那你需要填数
填表一的时候,你需要在未开票收入那填上负数的收入,要不然你表上的收入会多。
是的,发票开具那边填正数,未开具填负数,那发票开出去要怎么弄啊?不用做,发票放哪里去
可以把发票附到六月的凭证里面,别的地方也没有好放的地方,或者说你干脆再账上再把之前确认收入的分录红冲了,就当开了负数发票了,在7月再重新做一笔确认收入的分录。
嗯嗯,懂了,谢谢
没事,别客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。