您好,这笔分录这么做没错。
7月份申报增值税未开具发票收入,6月的账是这样的,对吗?6月发票没有开,
6月份收到一笔款给他开了增值税专票,然后7月份对方说开错了,给他开具了负数发票和新的发票,但是7月份这两张发票没有入账,现在能补做账吗?
请问增值税申报,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?有风险吗
6月份20万没有开普通增值税发票,申报增值税未开票收入20万,7月份补开6月份发票20万。7月份这20万增值税应该填到那一栏
6月份收到20万未开票,到7月份才开票,6月收到的这20万,要交增值税吗?怎么做账?
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
7月份税款缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是吗?
我7月开出的发票要怎么做呢?
是的,缴税的分录没有错。
7月份开出发票分录也是这么做。
6月份确认收入就把发票的数字写了,7月份把发票开出来还是这样,增多了?
信息技术服务的,在主要业务收入—提供劳务收入下是吗?
你们没等开了发票再确认收入吗?
没有,7月份申报是未开具发票申报
税款是报上去了
你们这是特殊行业?先报无票收入,再开票?
没有,一般企业
如果一般企业来说,既然在六月份已经确认收入和税费了,那七月份即使开票了也不应该再确认收入了,要不然就会重复了,那主要是8月申报7月税的时候申报表收入那你需要填数
填表一的时候,你需要在未开票收入那填上负数的收入,要不然你表上的收入会多。
是的,发票开具那边填正数,未开具填负数,那发票开出去要怎么弄啊?不用做,发票放哪里去
可以把发票附到六月的凭证里面,别的地方也没有好放的地方,或者说你干脆再账上再把之前确认收入的分录红冲了,就当开了负数发票了,在7月再重新做一笔确认收入的分录。
嗯嗯,懂了,谢谢
没事,别客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。