咨询
Q

7月份申报增值税未开具发票收入,6月的账是这样的,对吗?6月发票没有开,

7月份申报增值税未开具发票收入,6月的账是这样的,对吗?6月发票没有开,
2020-11-18 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 18:30

您好,这笔分录这么做没错。

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:32

7月份税款缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是吗?

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:32

我7月开出的发票要怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:35

是的,缴税的分录没有错。

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:36

7月份开出发票分录也是这么做。

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:39

6月份确认收入就把发票的数字写了,7月份把发票开出来还是这样,增多了?

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:40

信息技术服务的,在主要业务收入—提供劳务收入下是吗?

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:41

你们没等开了发票再确认收入吗?

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:42

没有,7月份申报是未开具发票申报

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:43

税款是报上去了

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:44

你们这是特殊行业?先报无票收入,再开票?

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:46

没有,一般企业

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:49

如果一般企业来说,既然在六月份已经确认收入和税费了,那七月份即使开票了也不应该再确认收入了,要不然就会重复了,那主要是8月申报7月税的时候申报表收入那你需要填数

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:51

填表一的时候,你需要在未开票收入那填上负数的收入,要不然你表上的收入会多。

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:53

是的,发票开具那边填正数,未开具填负数,那发票开出去要怎么弄啊?不用做,发票放哪里去

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:57

可以把发票附到六月的凭证里面,别的地方也没有好放的地方,或者说你干脆再账上再把之前确认收入的分录红冲了,就当开了负数发票了,在7月再重新做一笔确认收入的分录。

头像
快账用户1808 追问 2020-11-18 18:58

嗯嗯,懂了,谢谢

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 18:59

没事,别客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这笔分录这么做没错。
2020-11-18
好,这个20万就填写在未开具发票那里面填写负数。
2023-07-11
同学你好 按照开票的收入和未开票的一块填写 免税的填写在免税栏
2022-07-12
你负数发票和新的发票,数据是一样的吗
2022-12-07
同学你好,收入做到6月份,6月份的成本可以暂估处理。
2024-07-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×