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6月份收到20万未开票,到7月份才开票,6月收到的这20万,要交增值税吗?怎么做账?

2024-07-02 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 18:42

你好!你可以6月计入预收账款,7月在做收入交增值税

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快账用户8350 追问 2024-07-02 18:47

怎么做完整分录

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齐红老师 解答 2024-07-02 18:49

你好!借银行存款20 贷预收账款20 然后7月借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

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你好!你可以6月计入预收账款,7月在做收入交增值税
2024-07-02
好,这个20万就填写在未开具发票那里面填写负数。
2023-07-11
同学你好,一般情况下,7月份开进来的进项票,不可以认证抵扣6月份的销项税的。
2021-06-11
您好!如果这7万一直是未开票的,可以放在四季度申报,如果是三季度已经开票的,那只能是三季度申报。
2020-08-17
你好, 6月份支付的房租 借 预付账款 贷银行存款 7月份 借 管理费用 贷 预付账款
2021-08-10
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