你好,2021年开的发票是2020年的费用发票,还是2021年的
老师,我想问下。我们是每年11中旬交厂房租赁费以及物业费,金额是21万,如果我现在交的话。是今年的费用。但是如果我先挂到预付账款,2021年开票,收到票的话,那我就作为21的费用。正常来说怎么做呢
老师,我想问下。我们是每年11中旬交厂房租赁费以及物业费,金额是21万,如果我现在交的话。是今年的费用。但是如果我先挂到预付账款,2021年开票,收到票的话,那我就作为21的费用。正常来说怎么做呢
你好,有一个问题我想咨询一下,2021年12月份我收到一个25万的专用发票,我们是一般纳税人。老板说是办公租赁的地方,发票开的也是租赁费。但是我到现在也没认证,没入账,也没给对方付款。那么我想知道这个发票今年可以入账吗?分录怎么做呢
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
小规模个体户公户里里的钱怎么取出来才合理合法?
老师,小规模企业去年12月增值税多交了,如果更正后,之前多付的钱怎么做账,然后多交退的钱怎么做账,多提的附加税啥办。还是说去反结转,把去年的调正确。再年结账套。增值税如果不去申请,是不是就没有退,当营业外支出可行吗。如果能留底下回抵扣最好了。
海洋馆购入一批水母怎么入账
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
意思就是我2020年11月份了,对方不开票的话。那我不就先挂预付账款吗?
等到2021年1月份之后开票,那我不是下掉预付作费用吗
你好,如果是20年的费用,你直接作为费用,后来回发票,附到这笔凭证的后面
我现在交的肯定是2021年的房租和物业费。
现在交的2021年的话 借:预付账款 贷:银行存款 然后2021年按照季度摊销 借:管理费用 贷:预付账款
这是厂房的,我们是维修电机的,每个月的分摊。是不是可以记到长期待摊费用,然后每月摊销到制造费用
你好,是的,可以的,你说的很对