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老师,我想问下。我们是每年11中旬交厂房租赁费以及物业费,金额是21万,如果我现在交的话。是今年的费用。但是如果我先挂到预付账款,2021年开票,收到票的话,那我就作为21的费用。正常来说怎么做呢

2020-11-20 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 11:05

你好,发票有体现所属期吗?

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快账用户3229 追问 2020-11-20 11:24

我还不能确定发票是何时开出,我的意思就是我这笔21万怎样交比较好,发票应该让对方合适开出比较好。

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:26

问一下对方发票怎么给你看有没有体现这个时间,如果他备注了是11月份儿的,结果在明年2月份儿开出来,你做不了明年的费用里面。

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快账用户3229 追问 2020-11-20 11:30

那如果是我今年12月份之前付给对方,那我借:预付账款 贷:银行存款 结转完之后。对方2021年1月份开出发票,那我收到发票借:长期待摊费用 贷:预付账款 然后在借:制造费用 贷:长期待摊费用

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:32

支付的所属期是11-明年10月份的吗

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快账用户3229 追问 2020-11-20 11:34

所属期:是2021年1月-12月 付的是明年的房租

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:36

你好 可以安你那么做的。

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