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增值税和附加税这些,我们只做计提和缴纳,不做结转分录可以吗?

2020-11-18 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 11:30

你好,做计提和缴纳,月末结转

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快账用户5157 追问 2020-11-18 11:53

如果一个月没有缴税,要做计提吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:54

如果一个月没有缴税,不要做计提

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快账用户5157 追问 2020-11-18 12:28

那10月份的税款,结转做在11月份吗,那他们结转分录怎么, 做

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齐红老师 解答 2020-11-18 12:40

借 本年利润 贷税金及附加

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快账用户5157 追问 2020-11-18 12:44

那增值税要结转吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 13:02

你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税

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快账用户5157 追问 2020-11-18 13:18

再问一下,缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:14

缴纳社保时单位的这部分可以做管理费用

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你好,做计提和缴纳,月末结转
2020-11-18
你好,是代开发票先交纳了税款吗?
2021-01-12
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-03-29
借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,这个是增值税的。
2021-06-10
你好, 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款 2、借税金及附加,贷应交税费应交城建税,教育费附加等。 然后再借,应交税费,应交城建税,教育费附加等 贷,银行存款。
2024-06-04
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