你好,如果两费是免的,就不需要做计提两费的分录了
老师,我做的是内账,外账交的税需要计提吗?还是直接在管理费用里出数就可以了
老师今天开了笔专票3000,不需要缴纳附加税,那我是不是就不用计提城建税,不需要做已经税费会计分录了?只做这样一个就可以了是吗
老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
老师我想问一下。一般纳税人开专票不足10万,减免了教育费和地方教育费,那我这个需要把减免的计提吗还是不用计提这两笔直接计提城建税费就可以了
老师,月末做税,结转增值税和计提附加税,如果两费是免的,我还用计提两费吗?还用做分录处理吗?还是直接可以不做了,就做城建税就可以了啊?
为啥小规模月开了1%的专票,但是今天申报的时候没有自动跳出来增值税申报!?要怎么进上海电子税务局小规模企业增值税申报缴纳路径?
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。什么意思?白话怎么理解?
提供的答案不太懂,可以再具体讲一下吗
2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元?
哦哦,明白啦,如果是小规模普票免税了,怎么做分录啊
你好,小规模普票免税了,收入分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入
月末免税的分录是借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,对不对
你好,小规模普票免税了,收入分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 这个分录,都没有 应交税费-应交增值税 啊,所以月末根本不需要做你提到的分录(借应交税费-应交增值税,贷营业外收入)
哦哦,明白了,相当于价和税都记到应收账款等和主营业务收入里是吧
你好,是的,是这样的