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老师好,9月无票暂估入库一批商品192盒(货已收到),9月、10月已销售出去104盒,11月收到发票数量是500盒(实际收货308盒),先红冲9月暂估入库,然后请问老师这次的入库单数量要填多少?按发票数量500盒,还是500-上次收货的192=308盒写入库单呢?多结转的成本怎么调整?

2020-11-18 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-18 11:18

按实际收到308 写,没有到先不写这个数量,多结转成本结转错误,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,冲掉

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快账用户6985 追问 2020-11-18 12:13

老师,那之前暂估入库时单价是10元,数量是192盒;收到发票价是2.5元,这个库房的明细账要怎么登记和调整呢?

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齐红老师 解答 2020-11-18 12:16

你红冲这个就可以,之后按实际登记,做一个负数冲掉,单价是10元,数量是192盒  之后重新入库 分录也是借库存商品 -10*192  贷应付账款  负数,之后重新做,借库存商品 2.5*308 贷应付账款 供应商

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按实际收到308 写,没有到先不写这个数量,多结转成本结转错误,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,冲掉
2020-11-18
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
同学你好 暂估的收到全额发票了吗
2021-03-30
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
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