咨询
Q

单位是小规模,今年6月从代理记账那边把账接过来的。现在发现2019年7月单位购买管理软件9000元,借:无形资产9000 贷:银行存款9000。按5年,每年年底摊销一次1800元,2019年12月她做了一笔,借:管理费用-摊销费900 贷:无形资产900。摊销的贷方做“无形资产”是不是错了,我用不用更正这笔摊销?还是说今年12月继续延续她的摊销分录(管理费用-摊销费1800 贷:无形资产1800)也可以?

2020-11-18 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 09:27

你好,错了,应该是hi累计摊销,你需要改一下

头像
快账用户5982 追问 2020-11-18 09:29

看到一个说法,未执行新会计准则的企业,可以摊销时走无形资产。是吗

头像
齐红老师 解答 2020-11-18 09:30

不可以,因为无形资产摊销贷方是累计摊销,而不是直接计入无形资产

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,错了,应该是hi累计摊销,你需要改一下
2020-11-18
您好是这样对的,可以只冲账不调整的
2023-05-17
第一个账上不可以一次折旧的,你得照上按月折旧,然后你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表。
2023-10-05
首先,冲错误的分录 借,管理费用-20 贷,相关科目 借,无形资产20 贷,相关科目 补折旧 借,管理费用 贷,累计摊销 如果跨年,管理费用用以前年度损益调整科目代替
2022-03-30
可以直接一次这个做管理费用可以,你可以做借无形资产 10000 贷其他应付款4000银行存款6000 
2020-10-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×