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老师好,请问母公司认缴的实收资本未实际缴纳过,子公司又付了6000多万的钱准备购买母公司的酒店,酒店只值4000万这个账怎么处理好呢?酒店作为子公司的固定资产又是花钱买的,母公司还欠子公司2000万,这2000万如何做账呢,借款又没付过利息

2020-11-17 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 17:12

你好,现在你们的业务活动是什么样的,就是子公司实际出资多少去买这个4000万的资产,

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快账用户6720 追问 2020-11-17 19:30

我们的母公司是房地产开发公司,成立我公司,我公司又成立子公司,以子公司名义去拿地,拿了地后就转让给其他公司,其他公司就将股权转让款打给我公司,我公司又打给母公司 ,现在是母公司没给我公司交过注册资本金,我公司已往母公司打了6000万,母公司准备卖1个4000万的酒店给我公司作固定资产,那么母公司就还欠我公司2000万,这些账务怎么处理好呢?

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齐红老师 解答 2020-11-17 19:32

你好,账务处理如下 借:固定资产4000 贷:其他应收款-母公司4000 剩下欠你们的2000万,可以转债股的

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快账用户6720 追问 2020-11-17 21:27

老师,母公司还欠我公司的实收资本,怎么转股呀

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齐红老师 解答 2020-11-17 21:30

你好,母公司欠你们的话,不能转,只能还钱你们了

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你好,现在你们的业务活动是什么样的,就是子公司实际出资多少去买这个4000万的资产,
2020-11-17
你好,同学。并不是,你这可以独立领盘,但并不意味着必须独立核算的。 你这就以分公司的形式处理,非独立核算备案就可以了的。
2020-11-15
这种情况下,多付的 5 万可以有以下几种处理方式: 1.作为资本公积:将多付的 5 万计入资本公积。账务处理为:借:固定资产 50,000贷:资本公积 50,000 2.直接退还:公司可以将多付的 5 万退还给原股东。借:实收资本 50,000贷:银行存款 50,000 3.经股东协商,转为对公司的债权:即公司欠原股东 5 万。借:实收资本 50,000贷:其他应付款 - 原股东 50,000 对于原股东先前以固定资产入股的 5 万,如果已经入账并经过验资等程序,通常无需特殊处理,直接作为其对公司的实缴出资。 例如,如果选择将多付的 5 万计入资本公积,后续公司在进行财务报表编制和权益核算时,这 5 万将体现在资本公积项目中,增加公司的所有者权益。
2024-07-09
同学你好 这个做固定资产清理
2022-06-21
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