你好, 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
三江公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,设备原价是200000元,已提折旧180000元,报废清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,假定不考虑其他因素,请进行账务处理。 1、固定资产转入清理,其中“固定资产清理”科目写在前,“累计折旧”科目写在后, ( ) 2、发生清理费用时:( ) 3、结转清理净损益时:( )
老师你好,固定资产清理,固定资产清理卡片没有报废,只有其他减少,我现在卡片里点击其他减少,固定资产清理费用为0,因为报废了,是2013年买的,电脑净残值173.07,原值是3461.54元,累计折旧是3288.47元,请问老师分录怎么写?摘要写什么?
请问老师,公司要换空调,把原值减去计提的折旧,转入固定资产清理,再转入营业外支出,可以税前扣除是吧?
请问老师,公司空调用了两年想报废,将原值、折旧转入固定资产清理,差额最后计入管理费用——其他,可以吗?
华美公司有如下固定资产业务,请根据资料按要求进行相应处理。 (1)管理部门有一台设备,原始价值160000元,预计使用年限5年,预计净残值率为4%。请分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算该项固定资产前4年中每年的年折旧额; (2)为提高工作效率,公司将一台已提足折旧但尚可使用的设备转入报废清理。报废设备的原始价值为62000元,已提折旧59520元。报废时发生清理费用300元,残料的残值收入450元。请进行该设备报废的相关账务处理。
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
折旧期到了以后怎么处理呢?
折旧期到了以后,处置的才做账