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我公司收到供应商的货物和发票金额一致10万元,预付供应商9万元,余款不再支付,该如何处理。

2020-11-17 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-17 16:25

你好!不用支付的余额计入营业外收入科目。

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你好!不用支付的余额计入营业外收入科目。
2020-11-17
你好, 预付2万时 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 在提货时,按20000的总价和你实际能收到的货的22000元的总数量来计算单位成本,算出你单次提货的货物的价格 借:库存商品 应交税费——应交增值税进项税额 贷:预付账款
2020-12-18
你好,首先第一个他给你退到了公司账户吗。这个做的是外账吧。
2023-10-11
你好 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷应收账款
2022-02-16
借库存商品 贷营业外收入1万。
2024-06-21
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