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老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?

2022-07-07 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 17:17

您好!你这个入账是怎么入账的。发票拿到的时候

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快账用户2324 追问 2022-07-07 18:28

2021年9月付款是:借应付帐款92500贷银行存款92500 2021年10月收到增值税专用发票92500是:借原材料81858.41借应交税费-增值税-进项税10641.59贷应付帐款92500

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齐红老师 解答 2022-07-07 18:33

您好!你现在借营业外支出,贷原材料,应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户2324 追问 2022-07-07 18:41

多谢老师!转出后就这笔营业外支出,还需要签盖什凭证用以入帐吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 19:21

你好!你是说原始凭证吗

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快账用户2324 追问 2022-07-07 19:26

是的!现在缺少92500元的原始凭证!

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齐红老师 解答 2022-07-08 07:40

您好!你要跟对方签一个协议,确认退货不退款这个事,就用这个做原始凭证

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