你好,按月进行摊销即可,发票放在支付时的分录后面。
企业九月份交了半年办公室租金,借:预付账款,贷:银行存款,十月自己去税务局代开了半年租金发票,这个怎么做账务处理?
企业九月份交了半年办公室租金,借:预付账款,贷:银行存款,十月自己去税务局代开了半年租金发票,这个怎么做账务处理
请教下老师,物流公司一般纳税人,4月支付运输用车租车押金4万,账务处理:借其他应收款-押金4万贷银行存款4万。支付租车租金1.52万,账务处理:借主营业务成本—租金 应交税费-进项 贷银行存款1.52万。7月支付租金3.7万,取得专票4万,账务处理:借主营业务成本—租金,应交税费-进项 贷银行存款3.7万 应付账款0. 3万。10月取得3.7万7月租金发票3.7万。因租车改为了以租代售,7月开具的发票作为4月押金转租金发票。对4月和7月已经入账的账务处理如何更正。
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
老师,21年12月公司付的房租,半年一付,当时账务处理是借:预付账款 贷:银行存款。22年2月才在税务代开的房租发票,现在要怎么做账务处理?
请教一下,非常感谢,题目里面的现金支付是什么意思?为什么这里不能选,
老师,财务报表年报一般是个第四季度半年数据一致吗?我之前把合同履约成本放错在“货币资金”,现在把公式修改,放在存货,做账软件里面的数据自动调整了,我往期的已经结账,现在要申报25年第一季度的财务报表,期初数据就和24年第四季度数据不一致,这样可以吗?有啥风险吗
老师,公司是做政府招标工程的项目安装的。 这种的账务处理是流程是怎样的。和商贸账务的处理差别大吗
老师记录工地考勤 外调 用什么记录呢
这道题怎么做?不会,
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
公司被经侦查到买票,会连累其他关联企业吗?
借用备用金和归还备用金是否影响现金流量表,应放哪一项
请教一下,非常感谢!丙公司是出票人,丙公司并不存在,应该导致票据无效吧,对无效的票据保证,保证应该无效吧? 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
开的专票
你好,专票可以进行抵扣,借 预付账款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款
为什么是这么做呢,九月份付款已经做了借预付账款,贷银行存款,十月份开的专票,十月份这个发票怎么做账,然后怎么摊销
你好,分录就是这样做的,预先你知道是专票,后面摊销按照不含税金额摊销