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企业九月份交了半年办公室租金,借:预付账款,贷:银行存款,十月自己去税务局代开了半年租金发票,这个怎么做账务处理

2020-11-16 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 16:43

你好,按月进行摊销即可,发票放在支付时的分录后面。

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快账用户7359 追问 2020-11-16 16:43

开的专票

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齐红老师 解答 2020-11-16 16:46

你好,专票可以进行抵扣,借 预付账款  应交税费-应交增值税(进项税额)贷  银行存款

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快账用户7359 追问 2020-11-16 16:55

为什么是这么做呢,九月份付款已经做了借预付账款,贷银行存款,十月份开的专票,十月份这个发票怎么做账,然后怎么摊销

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:03

你好,分录就是这样做的,预先你知道是专票,后面摊销按照不含税金额摊销

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