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企业九月份交了半年办公室租金,借:预付账款,贷:银行存款,十月自己去税务局代开了半年租金发票,这个怎么做账务处理?

2020-10-31 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 20:46

你好,取得发票的时候 借:长期待摊费用 贷:预付账款 然后按6个月平均摊销

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快账用户4026 追问 2020-10-31 21:09

代开的增值税专用发票

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齐红老师 解答 2020-10-31 21:11

你好,取得发票的时候 借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 然后按6个月平均摊销

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你好,取得发票的时候 借:长期待摊费用 贷:预付账款 然后按6个月平均摊销
2020-10-31
你好,按月进行摊销即可,发票放在支付时的分录后面。
2020-11-16
按月摊销房租 借:管理费用 贷:预付账款,附发票
2022-02-22
同学您好,可以的,年底能来发票就可以的
2021-08-08
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
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