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我们是酒店行业,有一客户入住挂了公司的账,最后对方公司不承认,经协商我司和对方各出一半,我就把我司出的这部分费用360元做了营业外支出,请问一下我在塡年报时塡纳税调整的这张表时我应该怎么塡呢?谢谢

2020-11-16 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-16 11:56

同学你好 填写纳税调整明细表

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快账用户5940 追问 2020-11-16 11:58

我知道老师。我是问怎么填写? 怎么填

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齐红老师 解答 2020-11-16 12:08

费用没有发票的那栏

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快账用户5940 追问 2020-11-16 12:09

填在业务招待费可以吗,那个账载和税收的金额都塡一样的数字吗?

填在业务招待费可以吗,那个账载和税收的金额都塡一样的数字吗?
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齐红老师 解答 2020-11-16 12:18

可以的,计入业务招待费调增就行

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齐红老师 解答 2020-11-16 12:20

你填写在17栏其他那里是最合适的,账载金额和调增金额是一样的

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同学你好 填写纳税调整明细表
2020-11-16
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2021-12-26
你好,正常的诉讼费是计入管理费用 核算 ,而不是计入营业外支出,不需要调增啊 
2023-05-28
同学你好 税局的意思是让你汇算清缴的时候调增吗?如果是这样那你就直接汇算清缴的时候调增就可以
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2023-12-07
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