同学你好,是不需要的,在报表中填入预付账款项目就可以;
期末余额应付账款借方余额的需要调到预付正数吗?
预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计
老师:应付帐款期末借方余额的话,我可以负债表应付帐款填负数吗?不调整到预付款余额
资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
假如说应付账款单个公司借方有余额那么需要调到预付是吗?
同学你好,都是不需要调整的;
之前一个老师说需要呀
说预付账款在资产负债表不可以用负数表示
同学你好,预付账款不是用负数表示;应付账款的借方余额表示为预付账款,在报表中是正数的; 应付账款单个公司借方有余额那么需要调到预付是吗?——不需 调整;应付账款借方本身就表示为预付,如果一会调整到应付,一会又调整到预付,账不就乱了么
之前一个老师是这样说的
所以我现在也有点乱了 老师
同学你好,账是不调整的,就是说与一个企业的往来最开始是挂在应付账款就一直用应付账款科目核算;借方表示为预付账款,贷方表示为应付账款,借方余额在填报表时是填入预付账款项目;
还在不 麻烦回复一下
同学你好,账是不调整的,就是说与一个企业的往来最开始是挂在应付账款就一直用应付账款科目核算;借方表示为预付账款,贷方表示为应付账款,借方余额在填报表时是填入预付账款项目;