你好,同学你要做了非盈利机构认定,就可以免税,没做就要缴纳
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,我们是民办学校,平时会做一些政府部门(人社局,农业局,民政局等等)给我们的培训项目,就是按部门的要求到各地方进行一期或几期培训,这个取得的收入,有没有什么优惠政策呢?基本上属于财政拨款的,需要缴纳所得税吗?
张先生系我国某单位员工,2021年12月份的收入情况如下: (1)每月应税工资收入(不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金)为5400元,截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2)向 A 企业转让一项非专利技术的使用权,成交价格为10000元。 (3)因检举、揭发某人违法犯罪行为,获得政府部门颁发奖金1000元。(4)为 B 公司做软件设计,报酬20000元;领取前,通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5)参与电视台举办的有奖竞猜活动,获得奖品价值2000元。 (6)取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7)因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入,也无其他扣除项。要求: (1)根据上述资料,分析上述收入中,哪些需缴纳个人所得税,哪些不需缴纳个人所得税。(2)计算各支付单位应扣缴的个人所得税额,并说明应在什么时间内解缴税款。 (3)计算年终综合所得汇算清缴应退(补)税额。
(2)25日,现很1400000元,未计提减值谁面。(婴火】根据上达业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(六)【目的】练习固定资产清查的核算。(es我z地的的服然的《何秋一法华公司2,为增值税一般的税人,适用的特伯税稅率为13%,2024年12月发生有关周定资产的经济业务如下:“0320日。在好二排在过路中,没现2023年22月购人的一合设备尚末人账,重置成米为:50000元(假定今其我飛我的不存在兰早)。假定宏华公司按净利润的10%计提法定及余公积。(2)31日,财产清查时发现短缺一台笔记本电脑,原价为10000元,已计提折旧000元。【要求】根据上述业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(七)【目的】练习固定资产减值的核算。「资料】浙江宏华股份有限公司(简称“宏华公司”)为增值税一般纳税人,适用的增值6率为13%,12月31日,某项固定资产原价为100000元,已提折1旧日20000元,己提减值;12000元。现对其进行減值测试,发现销售净价为65000元,预计未来现金流量的现166
之前的会计2023年暂估的费用400000,挂的是其他应付款-预提费用,没有票虚挂,现在马上要做24年汇算清缴了,税务和账务要怎么处理
您好,企业所得税合并申报的总分机构,不就地分摊,那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗?
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,税费扣款凭证在哪里打印呢?谢谢!
去年公司找人做宣传画册,付了款,对方也开具普通发票了,当时我们也当作费用入账了,但是后面发现他们设计效果不行,就协商全额退款给我们,我们现在收到这笔钱财务如何入账?
老师,购买客房的房卡怎么写分录呀
现代服务歌曲制作费需要缴纳印花税吗
请问,老师这个要写分录吗?怎么写
老师,我们学校就是登记的非营利性组织,这种培训我们每年都做,每年都有培训项目专项拨款给到我们,然后我们自己做成本,差不多把账做平了,但是很多没有发票,因为大部分都在乡镇培训,我想知道有没有风险
你好,成本端都没有发票吗,都是啥成本
培训专项资金这一块,我们是单独核算的,小部分有发票,老板要求把账做平,比如厨师培训,年底就会写一些白条入账,他说反正这么多年也没上级来检查过,我也刚来不久,我查了一下,这种财政拨款并且专款专用的,是否属于不征税收入?我不太确定
肯定有所得,但年底都把账差不多做平了,一部分有发票,一部分没有发票
你好,同学,反正你们是按照应纳税所得额免征,没发票问题也不大