你好 借:固定资产 贷:银行存款 后期折旧 借:制造费用 贷:累计折旧
老师,车间固定资产的折旧费不是应该属于固定资产的后续支出,算做修理,计入“管理费用”吗
老师,请问,购买的车间设备48000元,怎么做分录,属于固定资产,还是车间成本,固定资产的话,应该是借固定资产,贷累计折旧,折旧属于车间成本是吗?应该怎么做账
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师,生产车间的固定资产折旧费不应该计入制造费用吗,不应该属于变动成本吗
老师,车间机器固定资产折旧的分录我是写反了吗,最初做的借固定资产,贷实收资本,第二月折旧我写的借生产成本,折旧,贷累计折旧,是不是应该是借累计折旧,贷生产成本折旧
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
如果是管理用,那折旧就记在管理费用,销售用,就记在销售费用,有没有直接记在固定资产的折旧,借:固定资产 贷:累计折旧
你好,没有这样的情况的,不可能增加固定资产的原值的,相当于资产越用越多
对对,是的,老师,谢谢您
不客气,祝你周末愉快,希望能对老师的回复予以评价,非常感谢
最后是用固定资产原值减去累计折旧,是固定资产净值哈
你好,是的,你说的很对