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问题: 我公司2018年5月份向所属国税局申请转登记为小规模纳税人,目前符合转登记的条件,因此我公司按照规定,从6月份开始就可以按照小规模简易征收增值税了。5月份公司账面上存在增值税留抵税额2000元,请问留抵的进项税额如何处理? 账务处理: 借:应交税费-待抵扣进项税额2000元 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2000元 老师这题没看懂

2020-11-14 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 10:59

这个是规定,这个,可以理解是这个做待抵扣进项税额,后面升一般纳税人可以再转进项税额下面去再抵扣的

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快账用户3678 追问 2020-11-14 11:00

小规模又不可以抵扣

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齐红老师 解答 2020-11-14 11:06

后面升一般纳税人可以再抵扣呢,进项税额没有期限,

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快账用户3678 追问 2020-11-14 11:13

小规模纳税人和一般纳税人之间可以这样转来转去?

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齐红老师 解答 2020-11-14 11:20

你说转回小规模,再转一般纳税人?目前是可以,2020.12.31号之前还可以转回小规模,21年是不是有需要看政策,有可能不会有,你们后面年销售额超过500万到时候必须转一般纳税人,那这个之前没有抵扣完 待抵扣进项税额还可以继续抵扣呢

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这个是规定,这个,可以理解是这个做待抵扣进项税额,后面升一般纳税人可以再转进项税额下面去再抵扣的
2020-11-14
你好借应交税费-应交增值税/转出未交增值税 贷应交税费/待认证进项税额
2021-03-03
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
您好 有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元? 做无票收入不是增加销项税额的么 怎么会增加留抵税额?
2022-07-07
你好,当期转到营业外收入,补计提城建税
2021-04-17
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