你好,收到发票的时候,你需要按照原来暂估的相同数量金额冲减了原来的入账金额,然后按照实际收到的发票入账,而两者之间的成本差异因为每一期计划成本与实际成本总存在差异,而且企业也使用移动加权平均计算,因此差异会随着本期结存的材料一起进去下一期成本。
老师,这一段我不理解,能给解释一下吗?
这两段话我不明白啊,能用白话解释一下吗
老师这题不能理解能给解释下?
老师你能帮我解释一下吗?我理解不了
老师,这个D我不太理解,你能解释一下吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
意思收到发票也是按原来暂估的数量入账?
你好,不是的,他的意思说你之前暂估入账已经计算出来了移动加权平均成本,收到发票按照实际数量金额入账,这中间有误差,不用调整,移动加权平均会将差异结存到下月。
老师,理解了!谢谢!
你好,不客气,能对你有所帮助