不计提 直接写交税的
建筑企业外地预交企业所得税,个人所得税,税金及附加,需要计提吗?还是直接写缴纳的分录?
老师,建筑行业,异地预缴的企业所得税和个人所得税,在缴纳时做借 应交税费_应交个人所得税 贷 现金 借 应交税费-应交所得税 贷 现金 因为我的习惯是每次分录涉及计提的就直接计提了,那么这两个分录的计提分录是不是 借 所得税费用 贷 应交税费_企业所得税?? 个人所得税的分录怎么计提??
老师 建筑企业外地预缴增值税及附加 还有企业所得税时的分录如何写 还有回机构所在地抵扣这些税款时怎么写分录
预交企业所得税需要计提吗?分录要做借 税金及附加吗
建筑业异地预缴的个人所得税需要计提到税金及附加吗?这部分是公司承担还是个人承担呢
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。
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借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款,这样吗?
你好 对的 是这么做的
1.借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 2.借:税金及附加 贷:银行存款 3.借:应交税费-增值税-已交税金 贷:银行存款 对吗?全都不计提?为什么不计提?
第二个是印花税的,对的。
城建税,教育费附加,这些的,是 借:应交税费-城建,教育费...贷:银存,是吗?
你好,对的是这么做,然后你们是按月报税的话,月末计提就可痒。
我是计提和缴纳做在同一个月里。例如 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 可以吗?
你好 所得税季度计提
除了印花税、增值税月末没有计提以外,城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税,我都是同一个月做缴纳和计提的分录,这样可以吗?
你好 是的 可以这么做的