你好,货架金额为0录入。货物按照5000录入
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师好,公司为一般纳税人,收到一张进项票,从供应商购货A产品50台含税10W元,购货B产品20台含税6W元,供应商赠送1台C产品含税5000元。 专票票面上A产品B产品金额税额正常显示,赠送的这台C产品是含税正数50000元下栏还有一行含税负数50000元抵消。像这样的ABC产品分别计入成本该怎么记账做分录?
商贸企业,采购这个赠品,比如对方开的发票一件货物5000赠送货架,货架是一正一负这样开的,这个入库货架的数量金额一正一负抵消怎么录入,这个金额怎么入库呢?金额是零入库吗?这样的话销售结转就没有成本的,货物按照票上5000录入?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
有些老师说这个赠品也要录入金额,这个说法都不一样呢?这个赠品和主货物是开在一张发票的。
您好,录入就是平均分摊,赠品,也可以不录入的
这个赠品只入库数量金额一正一负抵消了,销售时结转就没有成本,符合规定吗?
您好,符合规定的呢