你好,你们这样做相当于是挂靠。税务局已经是禁止这样做的,你这样做,是要承担税务风险的
请教下给一个员工缴纳社保公积金但不给发放工资,所以申报个税按税前1000,但险金基数是5000,这样可以吗,就是跟一个兼职的员工商量好,只帮他缴纳社保公积金,不发工资。
老师兼职人员签劳务合同的可以按工资薪金给他申报个税吗 不在我们这边缴纳社保但是按月给他发工资的
老师好,问一下,单位有4个员工只缴纳社保,不发工资,申报个税就申报扣缴五险的金额就可以了?工资部分不用填写,应发就是社保金额,最后工资是0.谢谢可以吗,
老师,我们老板在我们公司缴纳的社保,但不让给他发工资,个税申报的5300,工资表我可以给他设置983.6元吗?983.6是社保和个人公积金部分,这样就不用给他发放工资了,这样可以吗?
公司新招来的核心员工,薪资谈判时员工希望是能把部分工资转移以公积金的形式发,为了避税。这样实际工资、社保基数、公积金基数不一致,这样做公司有财税风险吗? 比如税前应发2万,公积金缴纳基数按最高3万,比例12%,社保仍然按较低的基数。
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
最好要做下工资 可以让她私下给钱 走个账目比较好吧
是的,这样是最好的。但是这只是降低了税务风险的