您好 公司租用库房有租房合同 需要交印花税
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
老师 如果我不交可不可以呢 我要是交的话怎么交呢
交的话在电子税务局里面 印花税申报表里面申报 不交的话 税务不查没事 查了有滞纳金会影响纳税信用等级评分
1.纳税信用等级评分是什么意思 2.我刚接手这个单位的会计,这个租库房的合同是我无意中翻到的 我需不需要和老板说一下这个租房合同需要交印花税的问题? 3.如果这个库房是自己的就不需要交印花税了吧 ,但是需要有相应的费用支出是吧? 4.都什么样的需要交印花税
纳税信用等级评分 是纳税人区分ABC之类的登记的分数 需要和老板说一下这个租房合同需要交印花税的问题 库房是自己的就不需要交印花税 印花税的话根据合同不同 才看是否需要缴纳的 比如购销 加工 建筑
那要是购销有合同我不交这个印花税 即使税务局查他不是也查不到吗
那您有销售收入跟购进发票的啊
1.我们确实有收入可是 我们没有签合同啊 2.印花税申报应该怎么填 3.我们这个一般纳税人户就是为了开票用的,17年成立,20年升的一般纳税人,我接手没我任何的账,也没有投资款进来,我一旦把这个库房租金交印花税了,那我其他应付款挂的账不又多了吗
没有签订合同 税务也要求缴纳的 根据您发生的业务金额填写啊 比如收入100万 那填100万就好了 库房租金交印花税 其他应付款挂的账又多了 不明白您的意思
1.我一旦交印花税就代表我们有这个库房,有这个库房我不就得入费用吗,就得有一定的支出,可是并没有投资款,就属于老板借给公司的款,不就应该挂其他应付款吗,我理解的不对吗 2.我应该填写以上的图片,租库房半年租金12万,老师麻烦告诉一下怎么填,怎么申报呢
那您有没有支付过租金?
已经支付了啊 老板拿的钱,我刚才不也说了吗 一般纳税人她就是为了开发票,他家还有内账 基本上收款啥的,付款啥的都是内账,只有想要开发票的时候才会对公,对公户一分钱都没有
支付过租金 有没有在单位账上体现过是支付的租金?对公没有体现 暂时不需要缴纳
目前单位账上没记,付款的时候也不是对公缴纳,都是走的内账,我到底是需要缴纳还是不需要缴纳呢
目前对外账上还没有体现租费 可以不缴纳 等您后期决定在外账体现租赁费的时候再缴纳也可以