您好,报表自动抵扣的
老师,8月份还没报税,因为进项票少,销项税多,那现在9月收到的进项票能认证后抵扣8月份的么?
请问发票还有7月到8月的进项还有很多没抵扣,10月份要报税抵扣进项的话,是只能抵扣9月份的进项嘛,前面没抵扣的还能抵扣嘛?
老师,我的销项税采集完以后,发现进项税不够抵,但我10月份认证了好多进项税,9月份没那么多进项税,采集后的申报表显示我还得交很多钱,这种情况该咋办
各位老师,我这个月有10多的进项税额可以抵扣,这个月的销项税额才2万多,我要一次性抵扣完进项好,还是每月按需抵扣?
老师,10月进项多,但是9月还有进项,那没抵扣完的税后期销项多了报表能自动抵扣还是得手工填写?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师您好,我学了会计学堂的增值税和企业所得税预缴的申报。我可不可以在简历里写我协助财务经理做过这些事?反正之前的财务经理已经离任很久了。再加上我尝试了会计学堂6家企业的增值税的申报和企业所得税预缴的申报,之后才这么写的,也不算是过分。您感觉是这个样子吗?这是适度美化的合理范畴吗?
老师,应收账款的余额应该怎么清理啊
横坐标轴讲义上是证券组合构成数量,a不理解
就算隔了2个月也可以自动抵扣
您好,每月多出的进项都自动留抵下月抵扣的
知道了。老师这是什么意思提示?
您好,就是你的数字填错了,你把相应的行列找到,再匹配关系就好