你好,你知道这个是什么业务的吗?
老师请问我11月份认证10月份专票,已经认证未收到票的要怎么做分录
这个是20年的,收到专票已经账,但是此发票已经调增,不能用,请问在所尾期12月份未认证但是在21年1月份已经结转到进项税额(已认证)请问在21年怎么调整这个分录哈?我打算下个月申根增值税时把这已认证进 说转出
老师,请问下10月份收到进项发票和产品,款未付,没有认证抵扣,11月份做了认证抵扣,10月份的分录怎么写呢
老师好,一般纳税人,已经很久没有经营了,但是老板10月份进来了一份10多万的进项发票,也11月份做了认证,这个份发票要怎么做分录啊
你好...10月份的发票..我11月份已经认证.. 借:原材料1 应交-进项0.13 贷:应付账款- 进项也已经结转. 到我认证完..对方冲红了.. 这个分录怎么写..
普通发票如果社会统一代码错了没有发现,已经入账了,对我们公司有什么影响吗
公司用水电燃气是否需要缴纳印花税
老师我们单位有一个新项目,这个新项目有外边的人投资,这个投资款如何入账,还有有外边的人投资,就涉及到分红,这个新项目的帐和原来的帐做到一块,还是另外做一套帐,因为我们原本的帐和新增的项目鹅鹅鹅账务到时候分别有不同的地方要进行审计
老师,签的合同是建设项目合同书,用交印花税吗
个体工商户,年度汇算清缴是什么意思
老师,我这边做账负债表中年初数到11月份生成报表后不平会是什么问题,麻烦告知,谢谢
公司22年12月30日银行账户收到了3W工程款,当时没开发票给客户; 现在才发现了,要怎么处理?
老师出纳每天都要登记流水吗
老师你好,医护人员是排班制,不是周休,他们休息日加班也是按周休加班算加班工资的吧?
老师,以前的会计做账有点没有看明白。因为我们计提工资都不是按着工资表计提,是随便一个整数。工资也不是统一发放,是按借款的形式借给员工,按其他应收款冲账。我就是没有看明白怎么还要再做一个工资分配?我接手以来一直没有做过这笔分录。
知道,一个是律师咨询费,一个是安装监控摄像头的,律师咨询费是付了款的,摄像头未付款,可是发票我已经认证就是没有收到
借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
老师就是说我就这样做分录,等收到发票直接贴在后面做附件就可以,现在认证了也是没有什么关系的是吗?
你好是的是的,可以