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小规模纳税人和一般纳税人的税收平衡点怎么计算

2020-11-11 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-11 11:11

你好,这个是以前一个例子,参考一下。现在税率是13%换入算一下, 一般纳税人增值税率为17%,可以抵扣进项税金;小规模纳税人一般税率为3%,不可抵扣进项税金。国家鼓励小规模纳税人申请为一般纳税人。但是小规模纳税人一旦申请成一般纳税人,其实际税负不但没有降低,反而比以前增加。举个例子,一看就明白: 假设某公司是一般纳税人,本月购买原材料117万(价格100万,进项税17万)。本月把该原材料销售,实现收入175.5万(价格150万,销项税25.5万),对于该公司来说,利润=150-100=50万,现金流=175.5-117-8.5=50万。 如果该公司是小规模纳税人,情况就不一样了: 本月购买原材料成本117万,实现销售收入175.5/1.03=170.38万,缴纳增值税170.38*0.03=5.11万元,净利润=170.38-117=53.38万,现金流=175.5-117-5.11=53.38万元。净利润和现金流同时减少了3.38万元。 如果小规模税率为3%时,申请为一般纳税人且增值税率为17%时,小规模纳税人实际税负增加了。

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快账用户6738 追问 2020-11-11 12:04

庄老师,这个例子很生动,我明白了,就是在听课的时候课件里说纳税平衡点3%比上13%大于23.07%适用于小规模纳税人,这是怎么比的,用什么比

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:39

你好,你把课件发过来我看看,

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你好,这个是以前一个例子,参考一下。现在税率是13%换入算一下, 一般纳税人增值税率为17%,可以抵扣进项税金;小规模纳税人一般税率为3%,不可抵扣进项税金。国家鼓励小规模纳税人申请为一般纳税人。但是小规模纳税人一旦申请成一般纳税人,其实际税负不但没有降低,反而比以前增加。举个例子,一看就明白: 假设某公司是一般纳税人,本月购买原材料117万(价格100万,进项税17万)。本月把该原材料销售,实现收入175.5万(价格150万,销项税25.5万),对于该公司来说,利润=150-100=50万,现金流=175.5-117-8.5=50万。 如果该公司是小规模纳税人,情况就不一样了: 本月购买原材料成本117万,实现销售收入175.5/1.03=170.38万,缴纳增值税170.38*0.03=5.11万元,净利润=170.38-117=53.38万,现金流=175.5-117-5.11=53.38万元。净利润和现金流同时减少了3.38万元。 如果小规模税率为3%时,申请为一般纳税人且增值税率为17%时,小规模纳税人实际税负增加了。
2020-11-11
你好. 设纳税人增值率为X,增值额为M,且M为含税增值额。   增值率X是纳税人增值额M和投入额(C+V)的比率,即X=M÷(C+V),则有M=X×(C+V)。   如果纳税人为一般纳税人,则应纳增值税额F(X1)=增值额M÷(1+税率)×税率。   如果纳税人为小规模纳税人,则应纳增值税额F(X2)=含税销售额(C+V+M)÷(1+征收率)×征收率。   税负平衡点为一般纳税人的实际税收负担率等于小规模纳税人实际税收负担率时的增值率,当F(X1)=F(X2),经化简整理后得出增值率X=征收率×(1+税率)÷(税率-征收率)。   如果增值税一般纳税人应纳税额大于小规模纳税人应纳税额,则有F(X1)>F(X2),即X>征收率×(1+税率)÷(税率-征收率)。   如果增值税一般纳税人应纳税额小于小规模纳税人应纳税额,则有F(X1)<F(X2),即X<征收率×(1+税率)÷(税率-征收率)。 当纳税人增值率X大于税负平衡点时,按一般纳税人计算的应纳增值税额大于按小规模纳税人计算的应纳增值税额;当纳税人增值率X小于税负平衡点时,按一般纳税人计算的应纳增值税额小于按小规模纳税人计算的应纳增值税额
2020-12-10
同学你好 你要算什么?需要的进项税额?
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同学你好 给你发一个表格 里边都有呢 你们的附加税税率是多少?
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你好这个本身没有固定的算法,你可以按照发票上面的税率来算。
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