同学你好 这几个都是你们的收入还是你收到的这三种发票
老师,您好!我公司是一般纳税人,2019年收到一张服务性发票:20万;已认证抵扣;我公司只预支了5万;因项目对方不能完成,与对方公司协调解约,2020年8月份我公司开具15万的红字信息表,当月对方也开具了红字专票寄过来我公司;请问;我收到这红字发票,分录应该怎么做呢?
老师,我司是一般纳税人,1.收到物流辅助服务*派件费怎么做分录(具体到明细科目)2.收到物流辅助服务*收派服务专票怎么做分录(具体到明细科目)3.收到纸制品*面单子单专票怎么做分录(具体到明细科目)
老师你好,食品有限公司一般纳税人,做的是粽子,收到劳务派遣费专票,怎么做分录,不知道怎么挂科目
增值税进项税额加计抵减会计分录? 我公司是从事增值电信业务的一般纳税人,财务上用的是小企业会计准则。 2020年12月销项税额为4万,收到进项发票的进项税额为3万,适用10%加计抵减政策。 请问怎么做会计分录? 是做到2020年12月账里,还是做到2021年1月份账里? 图片是金蝶系统里“应交税费”的科目明细。
老师,请问 我们公司是 一般纳税人,建筑服务行业,有简易计税项目,收到劳务费是专票,请问这个进项税是不是要做进项税转出?请问这个进项税还可以做成本吗?具体财务处理怎么做写分录?谢谢
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
进项发票
借管理费用服务费 贷银行存款 2.借管理费用-服务费 借进项 贷银行存款 3.借管理费用-办公费 借进项 贷银行存款