同学你好 你看你的红字提示
金蝶账无忧系统结转销售成本时结转不了,生成不了凭证要怎样设置
老师 我们公司这个金蝶软件 做的结转销售成本凭证是不是错了
将主营产品当赠品送给客户,销售单据金额为0,无法生成凭证。那么结转销售成本时这个商品的成本是否也结转了?不管0元的单据,对月末结账、利润等是否有影响
老师,结转销售成本生成凭证时显示设置科目,这个是要怎样操作呢
用U8v10.1进行销售成本结转时,下列说法正确的有a销售收入和销售成本必须配比进行结转,毕会计在库存管理系统进行正常单据记账并结转成本c结转销售成本的会计分录,为借主营业务收入贷库存商品D,销售成本结转不用进行正常单据记账,可以直接生成凭证
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
怎么得出来的16800?有点不明白谁能解答一下
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?