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老师,我们开票有应收账款一部分收不到款,分录怎么做呢?

2020-11-10 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-10 09:39

你好 借资产减值损失  贷坏账准备 

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你好 借资产减值损失  贷坏账准备 
2020-11-10
同学好 代付部分借方冲减应付工资,贷方冲减应收账款,罚款部分需要对方提供罚款项目再做处理。
2021-10-05
您好,就是按照您这么做账就成
2024-07-16
您好,收到票据 借:应收票据 贷:应收账款 支付时 借:应付账款 贷:应收票据
2020-12-24
你好 上交当时怎么做的
2023-08-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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