你好,直接计入营业外收支即可。
(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
老师您好:与总包单位的电费款是通过其他业务收入和其他业务成本核算的,但是发票上的税款有0.01元的差额,这个差额账务处理上怎么做,谢谢
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
事业单位➕ 问题:老师,您好!我们单位有个售书室,他们那边盘点库存后发现少了11.49元,没找到原因,这个我们财务这边需要怎么做分录?我们是零申报,平时售书室的相关账务都是通过其他应收款和其他应付款处理。
利润率的计算公式? 有的说是=利润/成本 有的说是=利润/销售收入 到底应该怎么计算呢?
如果是高新技术企业,每年需要审计一下吗?审计在审计报告里调账,财务还需要根据审计调账吗?不用管就行吗?两个问题,谢谢你了
假如公司想当高新技术企业,员工要从哪些方面开始下手好?整个申请高企的流程大体是什么?第三个问题财务是不是重新将过去三年的账涉及到高企的,改凭证,重新报报表,企业所得税?谢谢你了
设计建筑公司的员工又给他交社保,这个员工注册的个体户又给公司开票,这样可以吗
会计学堂的金蝶财务软件实操课在哪里找
现在整理以前年度往来,以前钱来了有些一直没开票,导致贷方应收账款很多,我该怎么调,在本期作入收入冲应收可以吗,那作为本期未开票收入主营业务收入需要加以前年度损益吗
老师您好,企业汇算清缴中职工薪酬账载金额和税收金额一般相同吗?
个体工商户以前是定期定额,25年改为查账征收,,以前没有建账。现如何处理
老师,给我们供货的有个供应商做的件不合适,需要维修费65元,应该在他货款扣除结果会计忘记扣了。多给了65元,现在货款账面上欠他130元,其实不欠他款了。这个凭证怎么做
企业所得税汇算清缴时银行的利息收入需要单独填吗 需要的话填在哪里