你好,租用员工车,个人去开发票1%
请问老师,公司购买车辆奖励员工 公司要交什么税,交多少,员工要交什么税,又是交多少
公司租用员工车或者购买,员工需要交什么税?税率是多少?公司需要交税吗?旧车不是新车
员工出售车给公司,需要交什么税?税率是多少?公司需要交税吗?去哪里开发票,公司可以用这个发票抵扣增值税吗?
请问老师,公司购买员工二手车,成交价格超过车原值员工需要缴纳个税吗?税率是多少
公司租员工的车,员工给公司开票需要交多少钱的个税
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
员工需要缴纳个税吗?1%是增值税吗?计税依据是什么?能说的全一些吗?
你好,个人的劳务费增值税率是1%,城建税7%,5%,1%,教育费附加3%,地方教育附加2% 个税20%,
如果购买员工车呢需要员工交多少个税和其他的税率?公司需要缴纳什么税费吗?税率是多少
购买员工车,员工开票,1%城建税7%,5%,1%,教育费附加3%,地方教育附加2% 个税20%,
车的本身价值是12万,若公司高价购买30万这样可以吗?税务有问题吗?
没有问题,双方签订协议的