你好 是的。 你没有销项税 那么转出这部分的 增值税 会产生附加税的 是的
老师好,进项税额转出12.10,上个月没有进项和销项,增值税申报了,跳转到附加税申报,自动带出来这样的,对吗?就是按这个申报附加税吗?
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
12月收到的进项专票,已抵扣1月份红冲了,1月份申报增值税,进项税额转出,怎么填写?附列资料二自动带出吗?
但是已经预交了4季度所得税啊,再返回去计提,不是财务报表也需要改了吗?你的意思是只改报表,已经预交的不用管,然后等汇算再退吗
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
老师个人去税务局开发票需要交税吗自己房子租别人
老师个人怎么开发票啊
无形资产一次性摊销掉了,由于以往年度没有摊销,就四千元,在做汇算时可以一次性扣除吗?如果需要调增的话会有提示吗
老师我们医院租房子那个房子是个人的是要那个人去税务开租房发票吗
货物运输个体营业执照上经营者和地址换了,道路许可证是不是也需要去更换地址?黄牌货车需要过户吗?行驶证上有需要变更的吗?
赵雅和李佳共同成立浙江巨猿商贸有限公司,赵雅占股份的60%认缴出资¥300,000,李家占股份的40%,任教出资¥200,000.2人尚未实际出资
老师按月摊销一年租金10万一个月摊销是多少
那就这样直接申报扣税,就可以了?谢谢
你好 是的 按你转出的金额这个是增值税要缴纳的 附加税就是根据这个转出的金额 来报
老师好,申报的时候给减免了0.6元,这个减免能享受吗?
你好 你说的 0。6元 是什么情况减免的 之前有留抵进项税吗
老师好,没有留底进项税,减免是因为我给您拍的图片,您看看,能否享受?谢谢
你好。 你是一般纳税人 是报附加税的申报 是吗
是的老师
你好 你们一般纳税人月不超过10万季度不超过30万是免教育费附加和地方教育费附加的 。 你选择2016.12号文件
老师好,上个月申报的时候超了,这是上个月的进项税额转出,是不是不能享受?这样理解对吗?
你好 你要看你 按月来看 你超过灭有。 没有超过就可以享受的
老师好这个月就没有产生增值税,是0申报,不管是进项税转出,也是可以享受的,是吗?谢谢
你好 是的。 你都没有收入 那么就不超过月10万 就可以享受的哦。